Orden de Compra. Nº3421-253-R107 "AD. DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3421-253-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2007
Nombre de la Orden de Compra AD. DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700
Comuna -1
Impuesto 10778,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadPinturas al esmalteADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANT. Y REP, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.- $ 56.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.730
Total Neto $ 56.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.779
TOTAL OC $ 67.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.