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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3446-136-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1100010003 SERVICIO DE MESA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Montaña - ESCMÑA |
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Razón Social |
Escuela De Montaña
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino Internacional S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Montaña
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
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Dirección de Facturación |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
16231,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
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R.U.T. |
84.023.100-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101901
| Vajillas de servicio | 70 | Unidad | Vajillas de servicio | CUCHARAS DE SOPA |
$ 181,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.670
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$ 12.670
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48101901
| Vajillas de servicio | 120 | Unidad | Vajillas de servicio | TENEDORES |
$ 181,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.720
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$ 21.720
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48101901
| Vajillas de servicio | 160 | Unidad | Vajillas de servicio | CUCHILLOS DE MESA |
$ 319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.040
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$ 51.040
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Total Neto
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$ 85.430
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.232
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$ 101.662
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.