|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3446-796-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VASOS 1100010003 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Montaña - ESCMÑA |
|
Razón Social |
Escuela De Montaña
|
|
R.U.T. |
61.101.028-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino Internacional S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela De Montaña
|
|
R.U.T. |
61.101.028-1 |
|
Dirección de Facturación |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
7904 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
|
|
R.U.T. |
84.023.100-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101901
| Vajillas de servicio | 50 | Unidad | Vajillas de servicio | DISPLAY VASOS WHISKY x 6 UNID |
$ 832,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.600
|
$ 41.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 41.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.904
|
|
$ 49.504
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.