Orden de Compra. Nº3447-252-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-43-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-252-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-43-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-43-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 20862
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial muller limitada
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MULLER LIMITADA
R.U.T. 76.539.650-6
Sucursal sociedad comercial muller limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras12UnidadCorcheteras Corcheteras $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
44111509
Portalápiz24UnidadPorta lapizPorta lapiz $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44121613
Saca corchetes40UnidadSaca corchetes de paletaSaca corchetes de paleta $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
44121611
Perforadoras12UnidadPerforadoraPerforadora $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
44121620
Dedo de goma40UnidadDedo de gomaDedo de goma $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
44121619
Sacapuntas40UnidadSacapuntas Sacapuntas $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44121618
Tijeras12UnidadTijeras grandes.Tijeras grandes. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
44121612
Cuchillos cartoneros40UnidadCartoneros grandesCartoneros grandes $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
60121502
Rotuladores de base disolvente48UnidadPlumón permanente negroPlumón permanente negro $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 109.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.862
TOTAL OC $ 130.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.