Orden de Compra. Nº3450-27-R107 "Plaza de Fuego"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3450-27-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2007
Nombre de la Orden de Compra Plaza de Fuego
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveer matetial para reparar plaza de fuego
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC
Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna -1
Impuesto 6243,81401
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191605
Herramientas de mano para extinción de incendios3UnidadHerramientas de mano para extinción de incendiosPala punta de huevo (cod.675415) $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.664
46151601
Manillas1UnidadManillasManilla metalica (cod.660418) $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
31211507
Pinturas en aerosol1UnidadPinturas en aerosolSpray esm narson (cod.13307) $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
39101606
Ampolletas de arco8UnidadAmpolletas de arcoAmpolleta clara 100 W (cod.93867x) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 1.997
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadPinturas aceitosasOleo habitacional (cod.721654) $ 8.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.588 $ 16.588
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadDiluyentes para pinturasAguarras (cod.625329) $ 2.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.908 $ 2.908
31211904
Brochas2UnidadBrochasBrocha (cod.19984) $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546 $ 1.546
31211904
Brochas2UnidadBrochasBrocha (cod.27030) $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.236 $ 2.235
Total Neto $ 32.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.244
TOTAL OC $ 39.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.