Orden de Compra. Nº3450-322-R107 "Tinta"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3450-322-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Tinta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveer tinta para el Instituto. c/c 1100065031
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC
Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna -1
Impuesto 4161
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GONZALEZ Y GORDON LIMITADA
R.U.T. 77.140.430-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCartuchos de tintaCartuchos de tinta Epson TO46120 Negro $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
Total Neto $ 21.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.161
TOTAL OC $ 26.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.