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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3450-37-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ARREGLO BAÑO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PROVEER DE ELEMENTOS PARA REPARACION DE BAÑO |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.026-5 |
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Dirección de Facturación |
Las Perdices 700 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
1991,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Perdices 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30181512
| Asientos de inodoro | 1 | Unidad | Asientos de inodoro | ASIENTO WC. UNIVERSAL CAPR. BCO. |
$ 3.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.605
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$ 3.605
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31191501
| Papeles de lija | 6 | Unidad | Papeles de lija | LIJA MADERA Nº100 NORTON |
$ 54,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 324
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$ 324
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad | Rodillos de pintar | RODILLO CHIPORRO 18CM. ECON. |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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39111810
| Interruptores | 1 | Unidad | Interruptores | INT. AUTOMATICO 32A. 6KA. 3389-9 |
$ 1.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.610
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$ 1.610
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 1 | Unidad | Cubiertas y cajas de plástico | CALOTA PLASTICA P/1AUTO 4001DSB |
$ 688,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 688
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$ 688
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 3 | Rollo | Cintas adhesivas de protección | CINTA ENMASCARAR TESA 36MM.X40MM. |
$ 1.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.252
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$ 3.252
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Total Neto
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$ 10.479
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.991
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$ 12.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.