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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3457-281-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pasta suavizante 0.8 kg. FACTURA NRO. 000036845 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Pasta suavizante 0.8 kg. FACTURA NRO. 000036845. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR
DEPARTAMENTO IMPRENTA
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R.U.T. |
60.505.722-5 |
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Dirección de Facturación |
Maule Nº 40 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
5395,278 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maule Nº 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
HAGRAF S A
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R.U.T. |
84.902.300-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45101603
| Consumibles para impresión offset | 5 | kilogramo | Consumibles para impresión offset | Pasta suavizante 0.8 kg. FACTURA NRO. 000036845 |
$ 5.679,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.395
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$ 28.396
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Total Neto
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$ 28.396
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.395
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$ 33.791
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.