|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3459-627-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. UTENCILIOS SECRETARÍA SUBOFICIALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQ. UTENCILIOS PARA SER EMPLEADOS EN SECRETARÍA DE SUBOFICIALES DE LA UNIDAD. |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº6 Matucana - RRNº6 |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº6 Matucana
|
|
R.U.T. |
65.287.570-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Sur, El Buitre S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº6 Matucana
|
|
R.U.T. |
65.287.570-K |
|
Dirección de Facturación |
Panamericana Sur, El Buitre S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
11429,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur, El Buitre S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101601
| Ampolletas halógenas | 50 | Unidad | Ampolletas halógenas | AMPOLLETA DIC GU-10 50W. FROST |
$ 832,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.600
|
$ 41.600
|
52151805
| Woks domésticos | 1 | Unidad | Woks domésticos | WOK 35CM. COLORES HOME COLLECTIVE |
$ 4.613,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.613
|
$ 4.613
|
39121431
| Conectores estancos de cables | 1 | Unidad | Conectores estancos de cables | EQUIPO ESTANCO 2X36 C/TUBO OSRAM |
$ 13.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.941
|
$ 13.941
|
|
|
Total Neto
|
$ 60.154
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.429
|
|
$ 71.583
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.