Orden de Compra. Nº3481-283-R107 "RANCHO DE SOF."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3481-283-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2007
Nombre de la Orden de Compra RANCHO DE SOF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION PRODUCTOS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015
Comuna -1
Impuesto 7663,65
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Daniel Lara Mancilla
R.U.T. 7.871.845-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112003
Carnes procesadas y preparadas estable sin refrigerar30kilogramoCarnes procesadas y preparadas estable sin refrigerarCAZUELA AHUMADA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.335
Total Neto $ 40.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.664
TOTAL OC $ 47.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.