Orden de Compra. Nº3506-65-R107 "S/P Nº 25 OBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3506-65-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2007
Nombre de la Orden de Compra S/P Nº 25 OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEMORANDUM Nº 01 DEL 05-01-2007 ENVIADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, SOLICITANDO ARTICULOS DE ILUMINACION PARA BALNEARIO COVADONGA.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Adquisiciones
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 1305
Comuna -1
Impuesto 11043,75
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social emp.comercializadora y abastecedora del norte s.a.c.i
R.U.T. 96.501.610-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
Ampolletas halógenas15UnidadAmpolletas halógenasFOTOCELDAS CON BASE DE 220 VOLTS $ 3.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.125 $ 58.125
Total Neto $ 58.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.044
TOTAL OC $ 69.169


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.