Orden de Compra. Nº3510-348-R107 "MATERIALES ESCUELA RURAL PUTENIO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-348-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA RURAL PUTENIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESCUELA RURAL PUTENIO - MINEDUC. ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 UTM.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA
R.U.T. 96.623.360-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141705
Caños6UnidadCañosESCANTILLONES PARA CAÑO DE 5 PULGADAS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
39111501
Artefactos fluorescentes20UnidadArtefactos fluorescentesTUBOS FLUORESCENTES DE 40 W. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
39101605
Ampolletas fluorescentes10UnidadAmpolletas fluorescentesAMPOLLETAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39111810
Interruptores4UnidadInterruptoresINTERRUPTORES DOBLES $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
27111704
Enchufes3UnidadEnchufesENCHUFES DOBLES HEMBRA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadDiluyentes para pinturasLITROS DE DILUYENTE $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
31211904
Brochas3UnidadBrochasBROCHAS MEDIANAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 47.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 47.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.