Orden de Compra. Nº3525-976-R107 "Compra de mochila premio pers. Jefatura CMT"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3525-976-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra de mochila premio pers. Jefatura CMT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de premio para el personal de la Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Santo Domingo 3317
Comuna -1
Impuesto 6067,27
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CHRISTIAN CUQ MAGGI
R.U.T. 11.472.425-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas1UnidadMochilasMochila de montaña AC LITE 20 marca Deuter $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933
Total Neto $ 31.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.067
TOTAL OC $ 38.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.