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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3527-311-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Sur S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
Alejandro Azolas N° 3041 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
5289,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alejandro Azolas N° 3041 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN CARLOS PEREZ BOERO
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R.U.T. |
6.640.389-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111901
| Señalización fluorescente para lugares peligrosos | 1 | Unidad | Señalización fluorescente para lugares peligrosos | ROLLO CINTA PELIGRO 325 MTS. DE LARGO |
$ 12.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.437
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$ 12.437
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40141703
| Duchas | 1 | Unidad | Duchas | CHALLA PLASTICA |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.800
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$ 2.800
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13111016
| Polietileno | 15 | Metro Lineal | Polietileno | PLASTICO DE 2 MTS. EN MANGA NEGRA |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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Total Neto
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$ 27.837
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.289
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$ 33.126
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.