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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3540-219-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pasaje via maritima |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Para personal de la S.J.Z.C.M.T."Coyhaique" |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Parra 102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 45 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
General Parra 102 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Parra 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Naviera Austral S.A.
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R.U.T. |
99.597.800-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25111508
| Transbordadores de pasajeros o vehículos | 1 | Unidad | Transbordadores de pasajeros o vehículos | Pasaje via maritima desde Pto.Chacabuco a Pto.Gala, para Cristian Jorquera Olea |
$ 9.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.050
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$ 9.050
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Total Neto
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$ 9.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 9.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.