Orden de Compra. Nº3542-1124-R107 "AGUA RAS"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-1124-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2007
Nombre de la Orden de Compra AGUA RAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas AGUA RAS , LAGO PORTEÑO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209
Comuna -1
Impuesto 11974,7899
Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Jorge Alberto Alfsen Seron
R.U.T. 6.172.130-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas100UnidadDiluyentes para pinturasAGUA RAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.025
Total Neto $ 63.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.975
TOTAL OC $ 75.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.