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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3542-1195-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE SEGURIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Cristobal Colón 1209 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Cristobal Colón 1209 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Cristobal Colón 1209 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
BBB. INDUSTRIAL. SEG LIMITADA
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R.U.T. |
76.977.430-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181703
| Mascaras de soldador | 1 | Unidad | Mascaras de soldador | MASCARA DE SOLDAR VISOR ALZABLE |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.782
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$ 3.782
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46181704
| Cascos de protección | 1 | Unidad | Cascos de protección | CASQUETE PORTA VISOR AMARILLO |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.890
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$ 1.890
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46181802
| lentes de protección | 10 | Unidad | lentes de protección | LENTES DE SEGURIDAD CLAROS |
$ 2.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.100
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$ 23.100
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31211903
| Equipo para protección | 1 | Unidad | Equipo para protección | COLETO DE CUERO COLOR NEGRO/CAFE |
$ 13.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.250
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$ 13.250
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46181504
| Guantes protectores | 1 | Par | Guantes protectores | GUANTE P/SOLDADOR AZUL C/HILO KEULAR 15" |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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Total Neto
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$ 44.522
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 44.522
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.