|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3542-503-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-02-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CEMENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SACOS DE CEMENTO, LAGO DESEADO |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Cristobal Colón 1209 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Cristobal Colón 1209 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Cristobal Colón 1209 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Jorge Alberto Alfsen Seron
|
|
R.U.T. |
6.172.130-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 5 | Unidad | Cemento | CEMENTO "MELON" 42,5 KGS. BOLSA |
$ 4.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.750
|
$ 24.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 24.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 24.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.