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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3542-741-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALAMBRE NEGRO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUISICION DE ALAMBRE NEGRO PARA USO EN CONSTRUCCION DE PUENTES FUEGUINO Y AFLUENTE ALONSO, FACTURAR (POR LEY 18392 “NAVARINO”) A :
SJZ. CMT. “PUNTA ARENAS”
RUT. 61.101.091-5
DIR.: CAMINO ESTANCIA VICUÑA KM. 40
COMUNA : TIMAUKEL
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Cristobal Colón 1209 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Cristobal Colón 1209 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Cristobal Colón 1209 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
BENITO MARSAN PEROVIC
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R.U.T. |
3.635.180-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60124412
| Alambre de percusión galvanizado | 45 | Metro Lineal | Alambre de percusión galvanizado | ALAMBRE NEGRO Nº 14 |
$ 1.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.600
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$ 84.600
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Total Neto
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$ 84.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 84.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.