Orden de Compra. Nº3609-90-R107 "Materiales de lámparas"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3609-90-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2007
Nombre de la Orden de Compra Materiales de lámparas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Necesidad de Lámparas electricos para mantención, Escuela Collico Ranco y Ruca Raqui.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contado 60 días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna -1
Impuesto 7562
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercializadora Escort Limitada
R.U.T. 77.309.980-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111802
Lámparas10UnidadLámparasLámparas tortuga metálica $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
Total Neto $ 39.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.562
TOTAL OC $ 47.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.