Orden de Compra. Nº3653-3-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3653-3-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-3-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3653-3-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES PARA EL ASEO DE LA ESCUELA NUEVA COLLILELFU.-
Proveniente de Licitación 3653-3-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna -1
Impuesto 59101,4
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
R.U.T. 6.506.131-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones PLASTICO MANGO METAL MARCA OSO18UnidadEscobillones PLASTICO MANGO METAL MARCA OSOEscobillones Clorinda $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131602
Traperos DOBLE CON OJAL VIRUTEX 47X50CM28UnidadTraperos DOBLE CON OJAL VIRUTEX 47X50CMTraperos dobles con ojal $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.760 $ 25.760
47131611
Palas para basura PLASTICA MANGO LARGO3UnidadPalas para basura PLASTICA MANGO LARGOPalas plásticasa de aseo $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131801
PLUMERO1UnidadPLUMEROPlumero para despolvar $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
47131806
LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 500ML15UnidadLUSTRAMUEBLES VIRGINIA 500MLLustre muebles de 500cc. $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47131806
LIMPIADOR CREMA LORD VIRGINIA 650 ML6UnidadLIMPIADOR CREMA LORD VIRGINIA 650 MLCajas de CIF liquido $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
47131806
VIM LIQ. 1L18UnidadVIM LIQ. 1LCajas de VIM liquido $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
47131816
Desodorantes AROM 360 ML DE VIRGINIA SURTIDO20UnidadDesodorantes AROM 360 ML DE VIRGINIA SURTIDODesodorantes ambientales $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
31191505
PAS CAFE 17" CAJA 5 U2UnidadPAS CAFE 17" CAJA 5 UCajas de Pad café 17" $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131805
DESNGRASANTE BRIO 1000 DE VIRGINIA BLADE 20L L60LitroDESNGRASANTE BRIO 1000 DE VIRGINIA BLADE 20L LLitros de Briomil líquido $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
12181501
Ceras LIQUIDA INC. PISO PLASTICO VIRGINIA 1L140LitroCeras LIQUIDA INC. PISO PLASTICO VIRGINIA 1LLitros de cera incolora líquida $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 311.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.101
TOTAL OC $ 370.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.