Orden de Compra. Nº
3653-3-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 3653-3-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de los Lagos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-3-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-01-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3653-3-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
COMPRA DE MATERIALES PARA EL ASEO DE LA ESCUELA NUEVA COLLILELFU.-
Proveniente de Licitación
3653-3-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
San Martin 1
Comuna
-1
Impuesto
59101,4
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
R.U.T.
6.506.131-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones PLASTICO MANGO METAL MARCA OSO
18
Unidad
Escobillones PLASTICO MANGO METAL MARCA OSO
Escobillones Clorinda
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
47131602
Traperos DOBLE CON OJAL VIRUTEX 47X50CM
28
Unidad
Traperos DOBLE CON OJAL VIRUTEX 47X50CM
Traperos dobles con ojal
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.760
$ 25.760
47131611
Palas para basura PLASTICA MANGO LARGO
3
Unidad
Palas para basura PLASTICA MANGO LARGO
Palas plásticasa de aseo
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
47131801
PLUMERO
1
Unidad
PLUMERO
Plumero para despolvar
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
47131806
LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 500ML
15
Unidad
LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 500ML
Lustre muebles de 500cc.
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
47131806
LIMPIADOR CREMA LORD VIRGINIA 650 ML
6
Unidad
LIMPIADOR CREMA LORD VIRGINIA 650 ML
Cajas de CIF liquido
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.680
$ 4.680
47131806
VIM LIQ. 1L
18
Unidad
VIM LIQ. 1L
Cajas de VIM liquido
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.700
$ 20.700
47131816
Desodorantes AROM 360 ML DE VIRGINIA SURTIDO
20
Unidad
Desodorantes AROM 360 ML DE VIRGINIA SURTIDO
Desodorantes ambientales
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
31191505
PAS CAFE 17" CAJA 5 U
2
Unidad
PAS CAFE 17" CAJA 5 U
Cajas de Pad café 17"
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
47131805
DESNGRASANTE BRIO 1000 DE VIRGINIA BLADE 20L L
60
Litro
DESNGRASANTE BRIO 1000 DE VIRGINIA BLADE 20L L
Litros de Briomil líquido
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
12181501
Ceras LIQUIDA INC. PISO PLASTICO VIRGINIA 1L
140
Litro
Ceras LIQUIDA INC. PISO PLASTICO VIRGINIA 1L
Litros de cera incolora líquida
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
Total Neto
$ 311.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.101
TOTAL OC
$ 370.161
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.