Orden de Compra. Nº3709-655-SE25 "3709-50-LP23 ARRIENDO DE IMPRESORAS DEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-655-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-50-LP23 ARRIENDO DE IMPRESORAS DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 574 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 808344,36
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora OMEGA
Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES
R.U.T. 9.458.959-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora OMEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp1Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORAS MES DE MARZO ARRIENDO IMPRESORAS MES DE MARZO $ 882.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.284 $ 882.284
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp1Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORAS MES DE ABRILARRIENDO IMPRESORAS MES DE ABRIL $ 1.319.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.319.656 $ 1.319.656
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp1Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORAS MES DE MAYOARRIENDO IMPRESORAS MES DE MAYO $ 2.052.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.052.504 $ 2.052.504
Total Neto $ 4.254.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 808.344
TOTAL OC $ 5.062.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.