Orden de Compra. Nº3762-103-R107 "Materiales Multicancha Reumén"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-103-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2007
Nombre de la Orden de Compra Materiales Multicancha Reumén
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR MATERIALES DE PINTURA PARA MULTICANCHA DE REUMEN.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna -1
Impuesto 7328,5698
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA VALDIVIA S.A.
R.U.T. 92.522.000-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3GalónPinturas al esmaltePintura para piso y cancha, Renner, 1 gl. blanco,1 gl.verde y 1 gl. amarillo $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.571 $ 38.571
Total Neto $ 38.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.329
TOTAL OC $ 45.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.