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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3916-786-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL JARDIN LAS RANITAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIAL JARDIN LAS RANITAS
00.16.316
JUNJI
PAMELA ARAYA |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Taltal
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R.U.T. |
69.020.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 515 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
12620,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 515 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SUC FRANCISCO GOMEZ SAEZ Y CIA LTDA
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R.U.T. |
80.414.200-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | Cartuchos de tinta | TINTAS NEGRAS EPSON C-87 |
$ 5.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.512
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$ 16.512
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44103105
| Cartuchos de tinta | 9 | Unidad | Cartuchos de tinta | TINTAS DE COLOR EPSON C-87 3 CYAN, MAGENTA Y AMARILLA |
$ 5.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.914
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$ 49.914
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Total Neto
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$ 66.426
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.621
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$ 79.047
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.