Orden de Compra. Nº3916-786-R107 "MATERIAL JARDIN LAS RANITAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Taltal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3916-786-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL JARDIN LAS RANITAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIAL JARDIN LAS RANITAS 00.16.316 JUNJI PAMELA ARAYA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bodegas E Inventario
Razón Social Ilustre Municipalidad de Taltal
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Taltal
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 515
Comuna -1
Impuesto 12620,94
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SUC FRANCISCO GOMEZ SAEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 80.414.200-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCartuchos de tintaTINTAS NEGRAS EPSON C-87 $ 5.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.512 $ 16.512
44103105
Cartuchos de tinta9UnidadCartuchos de tintaTINTAS DE COLOR EPSON C-87 3 CYAN, MAGENTA Y AMARILLA $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.914 $ 49.914
Total Neto $ 66.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.621
TOTAL OC $ 79.047


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.