Orden de Compra. Nº3922-180-R107 "COMPRA DE BEKRON PARA ESCUELA EPU KLEI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3922-180-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BEKRON PARA ESCUELA EPU KLEI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR FALTA DE MATERIALES REQUERIMOS COMPRAR 7 BOLSAS MAS DE BEKRON ACOREDE A ORDEN DE COMPRA 3922-175-OC07. ESC. EPU KLEI. F. MANTENIMIENTO.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna -1
Impuesto 2479,12
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA VALDIVIA S.A.
R.U.T. 92.522.000-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
Cola fría7BolsaCola fríaPEGAMENTO BEKRON X 25 KG. $ 1.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.048 $ 13.048
Total Neto $ 13.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.479
TOTAL OC $ 15.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.