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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
403-207-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 403-70-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
extra estomatologia
O/C ORACLE Nº: 52129, mes presupuesto Mayo 2007.
DESPACHAR URGENTE!!!
FACTURAR A : COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO, RUT:61.608.502-6.
ITEM:29-05-999
BODEGA: BH 08 EQUIPAMIENTO
O/C: O/C PORTAL |
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Proveniente de Licitación
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403-70-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
12426 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
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R.U.T. |
77.325.080-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41111947
| DREMEL MODELO 395 | 1 | Unidad | DREMEL MODELO 395 | Motor Dremel multipro 395 ,ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO COTIZADO |
$ 65.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.400
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$ 65.400
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Total Neto
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$ 65.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.426
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$ 77.826
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.