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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
403-76-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 403-11144-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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403-11144-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
31806 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-02-2009 |
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Proveedor |
Importadora y exportadora de productos tecnologico |
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Razón Social |
IMP Y EXP DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS S A
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R.U.T. |
99.539.070-1 |
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Sucursal |
Importadora y exportadora de productos tecnologico |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211701
| Equipo de lector de código de barras | 2 | Unidad | | 40-001-510-414-00 PISTOLAS LECTORAS DE CODIGO DE BARRA (REFERENCIA SYMBOL SERIES LS-1203) |
$ 83.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.400
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$ 167.400
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Total Neto
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$ 167.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.806
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$ 199.206
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.