Orden de Compra. Nº4041-240-R108 "MATERIALES DE LIBRERIA DESTINADOS AL PROYECTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-240-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA DESTINADOS AL PROYECTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas QUE SE DEBE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA DESTINADOS A TALLERES PARA PADRES DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE AÑO.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna -1
Impuesto 2941,846
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH
R.U.T. 4.403.268-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas de pegar2BarraGomas de pegarPEGAMENTOS EN BARRA GRANDE $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042 $ 1.042
53141501
Alfileres rectos5CajaAlfileres rectosALFILERES $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 924
43202101
Cajas de CD1CajaCajas de CDCAJA CD X 25 UNIDADES $ 3.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.092 $ 3.092
44121708
Marcadores20UnidadMarcadoresPLUMONES COLOR NEGRO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.024
14121503
Cartulina80PliegoCartulinaCARTULINA COLOR ROJO,VERDE CLARO,AMARILLO,NARANJO,MORADO,AZUL, CELESTE Y ROSADO $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.176
14111606
Papel artístico o papel Kraft50PliegoPapel artístico o papel KraftPAPEL KRAFT $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.225
Total Neto $ 15.483
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.942
TOTAL OC $ 18.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.