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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4041-240-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERIA DESTINADOS AL PROYECTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
QUE SE DEBE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA DESTINADOS A TALLERES PARA PADRES DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE AÑO. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
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R.U.T. |
69.220.401-8 |
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Dirección de Facturación |
San Carlos 102 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2941,846 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Carlos 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH
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R.U.T. |
4.403.268-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201603
| Gomas de pegar | 2 | Barra | Gomas de pegar | PEGAMENTOS EN BARRA GRANDE |
$ 521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.042
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$ 1.042
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53141501
| Alfileres rectos | 5 | Caja | Alfileres rectos | ALFILERES |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 925
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$ 924
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43202101
| Cajas de CD | 1 | Caja | Cajas de CD | CAJA CD X 25 UNIDADES |
$ 3.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.092
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$ 3.092
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44121708
| Marcadores | 20 | Unidad | Marcadores | PLUMONES COLOR NEGRO |
$ 151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.020
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$ 3.024
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14121503
| Cartulina | 80 | Pliego | Cartulina | CARTULINA COLOR ROJO,VERDE CLARO,AMARILLO,NARANJO,MORADO,AZUL, CELESTE Y ROSADO |
$ 65,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.200
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$ 5.176
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14111606
| Papel artístico o papel Kraft | 50 | Pliego | Papel artístico o papel Kraft | PAPEL KRAFT |
$ 45,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.250
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$ 2.225
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Total Neto
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$ 15.483
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.942
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$ 18.425
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.