Orden de Compra. Nº4057-257-R107 "TONER G. DIFERENCIALES E 263"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-257-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2007
Nombre de la Orden de Compra TONER G. DIFERENCIALES E 263
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR TONER PARA FOTOCOPIADORA ESC. E 263 CON CARGO A PROYECTO DE GRUPOS DIFERENCIALES 2007
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay
R.U.T. 69.181.100-K
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay
R.U.T. 69.181.100-K
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna -1
Impuesto 15105
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Jacqueline Campos Aravena
R.U.T. 9.344.969-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadTónerTONER CATRIDGE FP-7824 $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
Total Neto $ 79.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.105
TOTAL OC $ 94.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.