|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4111-330-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4111-59-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Insumos Dentales nov07 |
|
Proveniente de Licitación
|
4111-59-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Calle Larga
|
|
R.U.T. |
69.051.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE LARGA 2088 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
21617,82 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE LARGA 2088 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MIGUEL DIAZ GUZMAN Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.551.280-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281704
| Detergem Enzimatico envase de 5 lTS. | 6 | Bidón | Detergem Enzimatico envase de 5 lTS. | Detergente enzimático para limpieza material quirúrgico x 5 lts. |
$ 18.963,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 113.778
|
$ 113.778
|
|
|
Total Neto
|
$ 113.778
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.618
|
|
$ 135.396
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.