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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4111-65-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ENFERMERIA_MAR09_2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Calle Larga
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R.U.T. |
69.051.200-9 |
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Dirección de Facturación |
CALLE LARGA 2088 |
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Comuna |
Calle Larga
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Impuesto |
17413,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE LARGA 2088 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMED LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALARIOS LIMITA
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R.U.T. |
77.806.390-5 |
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Sucursal |
COMED LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104115
| Contenedores de recogida con filtro de suero | 80 | Unidad | SUERO FISIOLOGICO 250 CC | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.600
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$ 33.600
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41104115
| Contenedores de recogida con filtro de suero | 50 | Unidad | SUERO FISIOLOGICO 500 CC | |
$ 405,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.250
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$ 20.250
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42141502
| Palitos con casquillo de fibra | 90 | Unidad | TORULAS ALGODON X 100 BOLSAS | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.800
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$ 37.800
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Total Neto
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$ 91.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.414
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$ 109.064
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.