Orden de Compra. Nº4113-79-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4113-16-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Melipeuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-79-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4113-16-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPOSICION ALCANTARILLAS, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA. PROY. PMU
Proveniente de Licitación 4113-16-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna -1
Impuesto 500928,35
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TECNOVIAL S.A.
R.U.T. 77.086.090-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231310
Tubería de acero1UnidadTubería de aceroTUBOS DE ACERO CORRUGADO DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO.- $ 2.804.750,00 $ 168.285,00 $ 0,00 $ 2.804.750 $ 2.804.750
Total Neto $ 2.636.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 500.928
TOTAL OC $ 3.137.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.