|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4151-302-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROY.ARTESANIA ROLANDO GARRIDO SANDOVAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PROGRAMA SOCIAL PILOTO DE FOMENTO " FORTALECIENDO LA ARTESANIA LOCAL" D.A. 579 DEL 06.09.2007. DN. ROLANDO .SANDOVAL GARRIDO.-( SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL 60766 DEL 08.10.2007 POR LA DIFERENCIA DEL MONTO.- |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
22351,41 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIAL COPELEC S.A.
|
|
R.U.T. |
96.661.820-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153301
| Taladradoras | 1 | Unidad | Taladradoras | MOTOSIERRA HUSQVARNA 136 JCE |
$ 117.639,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 117.639
|
$ 117.639
|
|
|
Total Neto
|
$ 117.639
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.351
|
|
$ 139.990
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.