Orden de Compra. Nº4233-656-R107 "compra de lavaloza"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4233-656-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2007
Nombre de la Orden de Compra compra de lavaloza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas compra de lavaloza correspondiente al mes de septiembre 2007 para los diferente servicios del Hosp. Pto. Montt.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento HPM
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Seminario S/N
Comuna -1
Impuesto 11754,4032
Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUERTO MONTT LTDA.
R.U.T. 79.538.470-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos72UnidadProductos para lavar platoslavalozas liquido 750 cc tipo o similar Quix $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.848 $ 61.865
Total Neto $ 61.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.754
TOTAL OC $ 73.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.