|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4305-23-R108 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORA DEL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA DE BASE O´HIGGINS |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Antártico del Ejército - DAE |
|
Razón Social |
Departamento Antártico del Ejército
|
|
R.U.T. |
61.943.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Antártico del Ejército
|
|
R.U.T. |
61.943.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
9464,829062 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CARLOS FLANDEZ FLANDEZ
|
|
R.U.T. |
3.387.553-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111704
| Enchufes | 26 | Unidad | Enchufes | PLACA MAGIC CON SOPORTE |
$ 1.193,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.018
|
$ 31.025
|
27111704
| Enchufes | 26 | Unidad | Enchufes | MODULO ENCHUFE MAGIC |
$ 723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.798
|
$ 18.790
|
|
|
Total Neto
|
$ 49.815
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.465
|
|
$ 59.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.