|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4305-309-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DEL VEHICULO DE CARGO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO DE CARGO DEL DAE. |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Antártico del Ejército - DAE |
|
Razón Social |
Departamento Antártico del Ejército
|
|
R.U.T. |
61.943.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Antártico del Ejército
|
|
R.U.T. |
61.943.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
16173,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DANILO JORDAN S.A.
|
|
R.U.T. |
81.533.000-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121501
| Aceite de motor | 6 | Unidad | Aceite de motor | aceite de motor 10w40 |
$ 4.874,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.244
|
$ 29.244
|
40161504
| Filtros de aceite | 1 | Unidad | Filtros de aceite | filtro de aceite |
$ 3.193,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.193
|
$ 3.193
|
40161505
| Filtros de aire | 1 | Unidad | Filtros de aire | filtros de aire |
$ 3.361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.361
|
$ 3.361
|
40161513
| Filtros de combustible | 1 | Unidad | Filtros de combustible | filtro de combustible |
$ 2.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.101
|
$ 2.101
|
26101757
| Accesorios de las bujías | 4 | Unidad | Accesorios de las bujías | bujias |
$ 3.193,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.772
|
$ 12.772
|
26101615
| Alternadores | 1 | Unidad | Alternadores | reparacion de alternador |
$ 17.647,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.647
|
$ 17.647
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | Mano de obra temporal | mano de obra en mantenimiento de camioneta de cargo del DAE. |
$ 16.807,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.807
|
$ 16.807
|
|
|
Total Neto
|
$ 85.125
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.174
|
|
$ 101.299
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.