Orden de Compra. Nº4334-367-R107 "MEMO 307 DE MANTENIMIENTO BATERIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4334-367-R107
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-08-2007
Nombre de la Orden de Compra MEMO 307 DE MANTENIMIENTO BATERIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD MANTENIMIENTO. EN MEMO 307
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SDO
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación BRASIL 753
Comuna -1
Impuesto 3974,8
Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GREZ Y ULLOA LTDA.
R.U.T. 80.432.900-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111701
Baterías recargables10UnidadBaterías recargablesBATERIA RECARGABLES DH640 DE 6 VOLTIOS PARA LAMPRA DE EMERGENCIA $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
Total Neto $ 20.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.975
TOTAL OC $ 24.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.