Orden de Compra. Nº4384-2-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4384-1-L111"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4384-2-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4384-1-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4384-1-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (P.W.)
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAMAR 96
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 59565
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAMAR 96
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2011
TítuloDescripción
FECHA DE ENTREGA Y LUGAR

ENTREGAR MATERIALES EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO ALMACEN DE DESPACHO, EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, EL DIA 18 DE MARZO COORDINAR CON SR. MAURICIO  LOPEZ SANDOVAL AL FONO N° 62721955

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CAMPO SUR
Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Sucursal FERRETERIA CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónAGUARRAS MINERAL 5 LTSaguarras mineral 5 litros $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
40141702
Grifos2UnidadMONO MANDO RECEPT. OMEGA MCD-OP O EQUIVALENTEMONO MANDO RECEPT $ 15.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
30101617
Barras de madera6UnidadGUARDAPOLVOSguardapolvos angosto $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
30101617
Barras de madera6UnidadPINO CORNIZApino corniza $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
30101617
Barras de madera4UnidadPINO 1/4 RODONpino 1/4 rodon $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
30103601
Vigas de madera40UnidadPALOS 3x2 PINO CEPILLADOPALOS 3x2 PINO CEPILLADO $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
30171511
Puerta de vaivén1UnidadPUERTA DE TERCIADO 90 x 200 B/PINOpuerta de terciado 90x200 b/blanco $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
30171511
Puerta de vaivén1UnidadPUERTA DE TERCIADO 70x200 B/PINOpuerta de terciado 70x200 b/pino $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
31211506
Pinturas de látex3TarroLATEX BLANCOlatex blanco iris $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
31162006
Clavos de alambre5kilogramoCLAVO 3"CLAVO 3" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31162006
Clavos de alambre5kilogramoCLAVO 2"CLAVO 2" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
30102212
Plancha de cinc15PlanchaPLANCHA ACANALADA DE ZINC 250x90x3 mmplancha acanalada de zinc 250x90x3 mm $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 313.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.565
TOTAL OC $ 373.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.