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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4487-4-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4487-1-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUIRIR PINTURA PARA LOS PASILLOS DEL LICEO LA FRONTERA C-95 MEDIA
FONDOS MANTENIMIENTO Y REPARACION AÑO 2008 |
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Proveniente de Licitación
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4487-1-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Negrete - Educación
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R.U.T. |
69.170.801-2 |
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Dirección de Facturación |
10 De Julio 298 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
52009,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
10 De Julio 298 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SANDRA SOLEDAD ARIAS LASTRA
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R.U.T. |
13.148.347-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| 2 Brochas de 3" | 2 | Unidad | 2 Brochas de 3" | BROCHAS DE 3" |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092
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$ 1.092
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31211904
| 3 Brochas de 1.5 | 3 | Unidad | 3 Brochas de 1.5 | BROCHAS DE 1.5 |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630
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$ 630
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31211906
| 6 Rodillos de Esponja | 6 | Unidad | 6 Rodillos de Esponja | RODILLOS |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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31211505
| 2 Galones de Oleo Café | 2 | Tarro | 2 Galones de Oleo Café | TARROS DE PINTURA OLEO CAFE MORO |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.606
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$ 12.606
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31211604
| 3 Litros de Agua Ras | 3 | Litro | 3 Litros de Agua Ras | AGUARRAS |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.268
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$ 2.268
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31211505
| 5 Tinetas de Esmalte al Agua Color Ocre Ceresita | 5 | Tineta | 5 Tinetas de Esmalte al Agua Color Ocre Ceresita | TINETAS DE PINTURA COLOR OCRE |
$ 50.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.100
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$ 252.100
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Total Neto
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$ 273.736
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.010
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$ 325.746
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.