Orden de Compra. Nº449-357-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 449-224-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 449-357-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 449-224-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas cajas de alimentos para casos sociales calificados por las asistentes sociales.-
Proveniente de Licitación 449-224-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Larraín 9925
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
Comuna -1
Impuesto 87875
Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
R.U.T. 92.920.000-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131702
CLUB, 60 UNIDADES100UnidadCLUB, 60 UNIDADEScajas de bolsas de 50 bolsas de té $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50161509
CAMSA100UnidadCAMSAbolsas de azucar de 1 kilo.- (esto debe formar parte de la caja con el resto de alimentos 100 cajas en total) $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
50171902
CENTAURO, TARRO DE 215 GRS.200UnidadCENTAURO, TARRO DE 215 GRS.tarros de salsa de tomate $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
50192901
SEMBRADOR200UnidadSEMBRADORpaquetes de tallarines de 400 grs. c/u. $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
50193104
MAGGI, 8 UNIDADES100UnidadMAGGI, 8 UNIDADEScajita de caldo (concentrado) $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
50221001
HALLADOS VILLALEGRE100UnidadHALLADOS VILLALEGREbolsas de porotos de 1 kilo $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
50221101
DON RAFA100UnidadDON RAFAbolsas de arroz de 1 kilo grado 2 $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
50221102
DEL SOL100UnidadDEL SOLbolsas de harina sin polvo de 1 kilo.- $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
70141509
GRANADA100UnidadGRANADAbotellas de 1 lt. de aceite (aceite de mesa de comer) $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.500 $ 86.500
Total Neto $ 462.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.875
TOTAL OC $ 550.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.