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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
45-902-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Instalacion nuevo desagues de Split piso 7 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
pago de factura nº 3593
arreglo e instalacion de nuevo desague para EAA SPLITDE 12.000.
SALA COMEDOR DE PROCESOS Y SISTEMAS.
CONTRATO SUMINISTRO
HOJA DE RUTA Nº 801 |
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Proveniente de Licitación
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589-190-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
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R.U.T. |
61.531.000-K |
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Dirección de Facturación |
HUERFANOS N°1273, PISO N°11 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
22800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS N°1273, PISO N°11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN CARLOS BERNAL SOTO
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R.U.T. |
8.532.348-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | REPARACION E INSTALACION DE NUEVO SPLIT 12.000 |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.800
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$ 142.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.