Orden de Compra. Nº4635-210-OC07 "Adq. Material Laboratorio, 3er.Trimestre 2007"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-210-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Adq. Material Laboratorio, 3er.Trimestre 2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adq. Material Laboratorio, 3er.Trimestre 2007, Serv.Dental para Clinicas Central Odontologica y Unidades del Pais, dependiente del Servicio de Sanidad Dental de Carabineros. Of. Nº682, del 19.06.07, Serv. Sanidad Dental Of. Nº37, del 09.05.07,Coord. Adq.
Proveniente de Licitación 4635-57-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500
Comuna -1
Impuesto 53229,45
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EXPRO S A
R.U.T. 99.574.460-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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ACRILICO RAPIDO TRANSPARENTE FRASCO X 250 GRS MARCHE (36)10UnidadACRILICO RAPIDO TRANSPARENTE FRASCO X 250 GRS MARCHE (36)ACRILICO TRANSPARENTE $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
30201903
CERA AMARILLA EN LAMINAS CAJA X 1 KILO ECOCERA (223)15UnidadCERA AMARILLA EN LAMINAS CAJA X 1 KILO ECOCERA (223)CERA AMARILLA $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.675 $ 36.675
30201903
CERA ROSADA EN LAMINAS CAJA X 1 KILO ECOCERA (240)80UnidadCERA ROSADA EN LAMINAS CAJA X 1 KILO ECOCERA (240)CERA ROSADA $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.600 $ 195.600
30201903
MUESTRARIO DE COLORES MARCHE (1704)10UnidadMUESTRARIO DE COLORES MARCHE (1704)MUESTRARIO COLORES MARCHE $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.880 $ 6.880
Total Neto $ 280.155
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.229
TOTAL OC $ 333.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.