|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4635-233-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adq. Insumos Serv. Rayos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Adq. Material de reposicion urgente para Serv. Rayos Central Odontologica, dependiente del Servicio de Sanidad Dental de Carabineros. Of. Nº682, del 19.06.07, Serv. Sanidad Dental Of. Nº37, del 09.05.07,Coord. Adq. |
|
Proveniente de Licitación
|
4635-63-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
|
|
R.U.T. |
74.069.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
Antonio Varas 2500 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
149957,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICOS L
|
|
R.U.T. |
78.010.180-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152010
| Cajas peliculas DF-58 adulto Kodak | 50 | Caja | Cajas peliculas DF-58 adulto Kodak | PELICULAS DF-58 ADULTO (Tipo Kodax o su Equivalente - ref.CAT881 8890) |
$ 15.785,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 789.250
|
$ 789.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 789.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 149.958
|
|
$ 939.208
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.