Orden de Compra. Nº4635-36-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4635-7-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-36-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4635-7-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PLAN ANUAL ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 4635-7-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500
Comuna -1
Impuesto 411602,7
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA
R.U.T. 85.025.400-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
EYECTORES DESECHABLES ASA ITALIA130BolsaEYECTORES DESECHABLES ASA ITALIAEYECTORES DESECHABLES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.700 $ 128.700
30201903
CAJAS GUANTES LATEX L=70, S=70 Y M=160 CAMBERRRI300CajaCAJAS GUANTES LATEX L=70, S=70 Y M=160 CAMBERRRIGUANTES LATEX L=70, S=70 Y M=160 $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000
30201903
PORTA DISCOS SOFLEX 3M35UnidadPORTA DISCOS SOFLEX 3MPORTA DISCOS SOFLEX $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
30201903
SEDA DENTAL COLGE30UnidadSEDA DENTAL COLGESEDA DENTAL $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.480 $ 24.480
30201903
JERIGAS ACIDO 12ML DENTSPLY60UnidadJERIGAS ACIDO 12ML DENTSPLYJERIGAS ACIDO 12ML $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.000 $ 459.000
30201903
ESCOBILLAS LIMPIEZA C/A MICRODONT250UnidadESCOBILLAS LIMPIEZA C/A MICRODONTESCOBILLAS LIMPIEZA C/A $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.750 $ 58.750
30201903
ACONDICIONADOR DE TEJIDOS LYNAL DENTSPLY5JuegoACONDICIONADOR DE TEJIDOS LYNAL DENTSPLYACONDICIONADOR DE TEJIDOS $ 27.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.950 $ 135.950
30201903
CEMENTO DUAL RELYX ARC 3M COLOR A36JuegoCEMENTO DUAL RELYX ARC 3M COLOR A3CEMENTO DUAL $ 24.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.800 $ 145.800
30201903
SELLANTE CONCISE 3M USA 6MLSELLANTE-9ML-ACID3MO-60 PINCELES -+ ACCESORIOS30JuegoSELLANTE CONCISE 3M USA 6MLSELLANTE-9ML-ACID3MO-60 PINCELES -+ ACCESORIOSSELLANTE $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
30201903
PASTA PROFILACTICA MAYON20FrascoPASTA PROFILACTICA MAYONPASTA PROFILACTICA $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
30201903
FLUOR GEL 1 MINUTO MAYON15FrascoFLUOR GEL 1 MINUTO MAYONFLUOR GEL 1 MINUTO $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.750 $ 39.750
30201903
FLUOR GEL 1 MINUTO MAYON16FrascoFLUOR GEL 1 MINUTO MAYONFLUOR GEL NEUTRO $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400
Total Neto $ 2.166.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 411.603
TOTAL OC $ 2.577.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.