Orden de Compra. Nº4635-78-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4635-26-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-78-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4635-26-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PLAN ANUAL DE COMPRAS
Proveniente de Licitación 4635-26-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500
Comuna -1
Impuesto 63486,6
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
CUÑAS DE MADERA SUIRTIDAS PD SUIZO C/ 100 UNID.-100BolsaCUÑAS DE MADERA SUIRTIDAS PD SUIZO C/ 100 UNID.-CUÑAS DE MADERA $ 2.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.200 $ 253.200
30201903
YODOFORMO FCO 5 GRS. HERTZ30FrascoYODOFORMO FCO 5 GRS. HERTZYODOFORMO $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040
30201903
ANESTESIA TOPICA GEL AL 2 % MAYON TUBO 10 GRS .60FrascoANESTESIA TOPICA GEL AL 2 % MAYON TUBO 10 GRS .ANESTESIA TOPICA $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.900 $ 66.900
Total Neto $ 334.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.487
TOTAL OC $ 397.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.