Orden de Compra. Nº4676-577-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4676-122-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4676-577-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4676-122-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROPORCIONAR INSUMOS A UNIDAD DENTAL DE CESFAM DR. VMF., PARA EL MES DE JULIO DEL 2007.-
Proveniente de Licitación 4676-122-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONSULTORIO DR. VICTOR MANUEL FERNADEZ UNIDAD DE FARMACIA.
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU 2120
Comuna -1
Impuesto 20246,4
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EXPRO SUR S.A.
R.U.T. 76.393.260-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31371401
LOCETA VIDRIO RECTANGULAR 10X15CM2UnidadLOCETA VIDRIO RECTANGULAR 10X15CMLOSETAS DE VIDRIO $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558 $ 558
42151801
PORTA DISCO PM GLOWS3UnidadPORTA DISCO PM GLOWSPORTA DISCO PIEZA DE MANO $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957 $ 957
42151807
PUNTAS MORSE 13UnidadPUNTAS MORSE 1PUNTA MORSE FINA $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.293 $ 1.293
42151908
VASOS DESECHABLES DE 120 CC BLANCOS1200UnidadVASOS DESECHABLES DE 120 CC BLANCOSVASOS DESECHABLES $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
42152111
MONOMERO AUTO/RAP 210CC MARCHE12FrascoMONOMERO AUTO/RAP 210CC MARCHEACRILICO AUTOCURADO LIQUIDO FRASCO $ 2.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.512
42152409
ACRILICO AUTO/RAP ROSADO 250G MARCHE16FrascoACRILICO AUTO/RAP ROSADO 250G MARCHEACRILICO AC ROSADO P FRASCO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.840 $ 63.840
Total Neto $ 106.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.246
TOTAL OC $ 126.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.