|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4770-331-R108 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GASTOS POR UNIDAD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Despacho en Fcia. Horarios, Lu-Ju de 09:00 a 16:00hrs. Facturas Originales deben ser entregadas en Oficina de Partes segun Resolucion Nº 331. PROGRAMA EXTRA MAYO 2008. Correpondiente a las guías Nº 72792, 72409, 72606, 73118 , 73160 y 73191.
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FARMACIA-MEDICAMENTOS |
|
Razón Social |
Instituto de Neurocirugía
|
|
R.U.T. |
61.608.407-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JOSE MANUEL INFANTE 553 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto de Neurocirugía
|
|
R.U.T. |
61.608.407-0 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE MANUEL INFANTE 553 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
8209,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE MANUEL INFANTE 553 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CGM NUCLEAR S A
|
|
R.U.T. |
96.757.080-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101801
| Servicios de transporte local en camión | 6 | Unidad | Servicios de transporte local en camión | R0015 GASTOS POR UNIDAD DE TRASLADO URGENCIA UND |
$ 7.201,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.206
|
$ 43.206
|
|
|
Total Neto
|
$ 43.206
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.209
|
|
$ 51.415
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.