Orden de Compra. Nº48-338-R107 "ADQ. GORROS, PARA PROGRAMA GESTION TERRITORIAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-338-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQ. GORROS, PARA PROGRAMA GESTION TERRITORIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ. GORROS PROGRAMA GESTION TERRITORIAL/PCR
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna -1
Impuesto 4309,2
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CONFECCION ROPA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA
R.U.T. 77.807.990-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros12UnidadSombreros12 GORROS CON LOGO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
Total Neto $ 22.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.309
TOTAL OC $ 26.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.