Orden de Compra. Nº4829-68-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4829-64-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-68-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4829-64-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE NEUMATICOS, OFICINA PRODESAL II, APORTE INDAP.
Proveniente de Licitación 4829-64-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N
Comuna -1
Impuesto 44288,05
Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CRUZ Y CIA LTDA
R.U.T. 85.184.600-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles5UnidadNeumáticos para camionetas o automóvilesNEUMATICOS PANTANERO, ARO 15 215/75, 6 TELAS. $ 46.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.095 $ 233.095
Total Neto $ 233.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.288
TOTAL OC $ 277.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.