Orden de Compra. Nº4871-372-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4871-91-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Sotero del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-372-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-91-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE ART. DE ASEO PROG. ABRIL, FACTURAR A NOMBRE DEL COMPLEJO ASIETNCIAL DR. SOTERO DEL RIO RUT 61.608.502-6 Jose Nuñez R.
Proveniente de Licitación 4871-91-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 36606,54
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
PALA BASURA15UnidadPALA BASURA 30-006-351-045-00 PALA BASURA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
52131501
CORTINAS DE BANO +FORRO+GANCHOS10UnidadCORTINAS DE BANO +FORRO+GANCHOS30-006-353-041-00 CORTINAS DE BANO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
31261501
CAJA ORGANIZADOR 25LTS2UnidadCAJA ORGANIZADOR 25LTS30-006-351-077-00 CAJA ORGANIZADOR 25LTS. $ 2.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.016
31261501
CAJA PLÁSTICA 12 LTS.HERMÉTICA C/MANILLA2UnidadCAJA PLÁSTICA 12 LTS.HERMÉTICA C/MANILLA 30-006-353-004-00 CAJA PLÁSTICA 12 LTS.HERMÉTICA C/MANILLA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47121804
GAMELA PLASTICA DE 30 LTS5UnidadGAMELA PLASTICA DE 30 LTS30-006-353-032-00 GAMELA PLASTICA DE 30 LTS $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
53131635
HISOPO BANO15UnidadHISOPO BANO 30-006-351-014-00 HISOPO BANO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
24112601
JARRO PLASTICO GRADUADO DE 1,5 LT C/TAPA20UnidadJARRO PLASTICO GRADUADO DE 1,5 LT C/TAPA30-006-353-019-00 JARRO PLASTICO GRADUADO DE 1,5 LT C/TAPA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
47121607
LIMPIA PIES DE GOMA.3UnidadLIMPIA PIES DE GOMA.30-006-351-059-00 LIMPIA PIES DE GOMA. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47121804
BALDE PLASTICO 5 LTS.23UnidadBALDE PLASTICO 5 LTS.30-006-353-035-00 BALDE PLASTICO 5 LTS. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.650 $ 12.650
47121804
BALDE PLASTICO 10 O 12 LTS.30UnidadBALDE PLASTICO 10 O 12 LTS. 30-006-353-036-00 BALDE PLASTICO 10 O 12 LTS. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
47121804
BALDE PLASTICO 20 LTS1UnidadBALDE PLASTICO 20 LTS 30-006-353-038-00 BALDE PLASTICO 20 LTS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
47121804
BANDEJA DE 45 X 35 X 3 CMS.PLASTICA10UnidadBANDEJA DE 45 X 35 X 3 CMS.PLASTICA30-006-353-012-00 BANDEJA DE 45 X 35 X 3 CMS.PLASTICA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47121804
BASURERO C/T 30 A 35 LTS.10UnidadBASURERO C/T 30 A 35 LTS.30-006-353-006-00 BASURERO C/T 30 A 35 LTS. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 192.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.607
TOTAL OC $ 229.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.